Habilitar la pestaña Pagos emitidos en un pedido desde la herramienta Facturación progresiva
Objetivo
Habilitar la pestaña «Pagos emitidos» en un pedido desde la herramienta Facturación progresiva.
Contexto
Puede habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en una orden de compra o un contrato de subcontratista. Como se muestra en los pasos a continuación, los controles en esta pestaña permiten a los usuarios del proyecto añadir nuevas partidas de pago para una orden de compra o contrato de subcontratista. También proporciona una lista que resume todos los pagos emitidos en el proyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
Requisitos
Pasos
- Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
- En la pestaña Subcontratista, haga clic en el vínculo de la columna Pedido para seleccionar el pedido con el que desea trabajar.
- Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
Nota
Dependiendo del tamaño de la ventana del navegador, esta pestaña puede aparecer como una opción en el menú Más. - Haga clic en Editar en el lado derecho de la pantalla.
- Desplácese hasta Configuración de pagos.
- Marque la casilla Habilitar pagos.
- Haga clic en Guardar.