Habilitar la pestaña Pagos emitidos en un pedido desde la herramienta Facturación progresiva

 Limited Release
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Objetivo

Habilitar la pestaña «Pagos emitidos» en un pedido desde la herramienta Facturación progresiva. 

Contexto

Puede habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en una orden de compra o un contrato de subcontratista. Como se muestra en los pasos a continuación, los controles en esta pestaña permiten a los usuarios del proyecto añadir nuevas partidas de pago para una orden de compra o contrato de subcontratista. También proporciona una lista que resume todos los pagos emitidos en el proyecto.

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
  2. En la pestaña Subcontratista, haga clic en el vínculo de la columna Pedido para seleccionar el pedido con el que desea trabajar.
  3. Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
     Nota
    Dependiendo del tamaño de la ventana del navegador, esta pestaña puede aparecer como una opción en el menú Más
  4. Haga clic en Editar en el lado derecho de la pantalla.
  5. Desplácese hasta Configuración de pagos.
  6. Marque la casilla de verificación Habilitar pagos.

    Enable Payments.png
  7. Haga clic en Guardar.

Consulte también